关于我们

诚双双税务师事务所是一家总部位于中国上海的专业税务师事务所,专注于税务、财务管理、咨询及多种相关领域,为全球企业提供税务咨询、会计和薪酬服务、公司设立、人力资源服务。
我们的团队成员来自于四大会计师事务所、资深500强公司、知名本地事务所等,拥有十余年跨境商务服务经验、管理咨询服务经验,以及多年的跨国企业服务经验。

我们的成功案例覆盖中国大陆、香港、新加坡、东南亚、中亚、东北亚、中东、欧盟、南美、北美等地,逐步发展成为“一带一路”沿线分布最广的中国本土税务师事务所之一。
我们在全球20多个国家和地区设有办事处,为跨国企业提供全面的落地解决方案,截至目前,办事处数量仍在迅速增加。

我们相信,在这个快速变化的环境中,中国的目光已经扩展至全球,全球的视野亦必将聚焦于中国。
诚双双事务所致力于搭建中国与世界的桥梁,始终立足全球视野,专注于服务专业化,与我们的客户共赴成长,共享全球化未来。

价值观
诚信、诚挚、专业
使命
植根中国、世界脉络, 提供全球性的合规解决方案
愿景
始终坚守“持续解决问题”的初心
护航企业全球前行
服务案例

出海税务合规及海外运营支持

全程税务合规咨询与建议:
2024年4月,我们为巴西、欧洲、亚洲等出海项目提供税务合规咨询与建议。

海外实体运营:
2025年1月至今,我们全程跟进瑞典项目业务落地,协助企业申请瑞典增值税号、西班牙常设机构与非居民雇主号备案、并探讨解决技术骨干工作签证办理等项目关键节点。

税务合规闭环:
瑞典增值税(VAT)号申领 :14个工作日内完成税号审批;西班牙常设机构设立与西班牙人员派遣架构优化:设计“常设机构+名义雇主”模式,力争项目人力资源有限匹配。

用工出海保障:
西班牙工签办理:派驻100余名人员前往西班牙项目并在2个月内完成;技术人员签证:对接使领馆及当地机构,精准落实技术人员用工标准。


助力人民币国际化

人民币在大宗商品贸易领域的接受度持续提升,境外贸易商倾向于采用人民币结算,在中国内地及香港开设以人民币为主的账户,实现更高效的跨境资金流转。某阿联酋头部大宗贸易集团,分公司设立于香港及迪拜,主要经营石油石化、农用化肥等批发贸易。我们已成功为该集团旗下多家企业提供相关服务:

账户搭建:成功在境内多家银行进行FTN/NRA 账户搭建,以满足对境内、境外支付的不同流转需求;

多币种结算:支持人民币、美元、欧元多币种结算需求;

持续运营支持:后期客户的账户年检、境内公司设立结算、许可证申请等均由我们进行支持。


境内税务合规与跨境税务服务

某全球集团作为行业领军企业,业务覆盖境内外产品研发设计、全球品牌运营、全渠道销售及跨境贸易等核心板块,我们为其提供一站式税务服务,保障国内外税务合规,支撑品牌全球化战略。

我们提供了以下服务:

境内税务合规与优惠落地:企业所得税汇算清缴、年度纳税申报服务、研发费用加计扣除专项服务等;

税务风险防控与稽查应对:全维度税务自查报告编制、税务稽查专项应对、全年税务顾问服务、企业年度财税健康检查等;

跨境税务合规申报:美国销售税申报、税收居民身份申请、加拿大税务申报服务等。


德国退税申请及工程项目落地

大众供应商德国退税申请:

客户为一家中国的新能源汽车关键零部件供应商,为德国大众提供跨境工程服务,从德国取得收入。德国大众未与客户协商即为客户代扣代缴15%企业所得税,客户要求我们代为在德国按中德双边税收协定申请退税。

工程项目德国落地:

客户为德国工厂提供德国当地的工厂项目服务,并计划派遣中国工程师到德国客户的工厂进行设备安装/工程设计。由于该项目将持续 6 个月至 1 年,因此考虑是否有可能以该中国公司的名义在德国以非居民身份注册常设机构,并在该常设机构下申请雇主编号,以便该常设机构可以在德国雇用中国工程师,并在项目期间为他们在德国申请工作许可证/居留许可等。


离岸公司财税一体化解决方案

我们为多家上市公司、500强企业等提供离岸公司财税一体化解决方案

离岸公司设立与年检银行开立;

财务簿记 & 纳税申报等;

我们的综合策略能够确保离岸公司的业务顺畅进行,同时保证完全符合监管要求,并实现税收效率的最大化。


电商企业日本落地服务

客户为一家国内从事物流仓的外商投资企业,为助力中国电商卖家到日本,开设海外仓协助提供电商在日的平台运营管理服务,并在日本设立了新的子公司。

我们为其解决了以下服务难点:

日本准则转化为中国会计口径:
客户的财务共享中心在青岛,我们将日本准则转化为中国会计口径并完成国内合并报表;

赴日长期在留签证:
协助解决中籍法人、总经理等问题复杂问题(目前赴日签证种类繁多,申请时间长等问题);

财税咨询:
提供日本等其他海外国家财税咨询以满足客户需求。


英国增值税合规性税务调查

2024年4月,客户收到英国税局及海关总署HMRC的税务调查。客户曾经使用平税率计划(Flat Rate Scheme)进行税务申报,税局认定客户在2020-2022(涉及英国脱欧和欧盟税改)三年存在逃税行为,要求其对申报数据进行解释说明,否则将面临补交大额欠税和罚金。我们帮助客户解决了以下问题:

全程税务合规咨询与规划:
提供伴随式的专业税务顾问服务,确保企业运营始终符合税法规定;

历史申报数据审核与优化:
审核历史申报数据,助力企业实现复盘和检查,规避潜在的税务申报隐患;

税务检查应对与专业申诉:
整理材料与合规文件,应对增值税合规检查与申诉。


法国增值税大额罚单免除

2025年,法国税局认定客户2023年度和2022年度存在错误申报。并根据税局掌握的数据和材料,开出了25W欧元的大额罚单。基于此,我们为客户处理了以下事务:

数据核实与差异定位:
匹配客户2022-2023年度的销售数据和申报结果、收款账户银行流水;

争议根源分析:
明确指出税局与企业之间的争议核心,在于对非本土企业纳税义务和申报逻辑的判定存在分歧;

协助申诉及原因说明:
根据法国本国内反向课税原则等核心条款进行申诉,并向客户解释申报差异原因。


助国外粮油公司扎根中国

我们的客户为从事大宗粮油贸易的海外企业。自其进入中国市场起,我们提供全流程落地与运营支持,服务涵盖:

设立与选址:
主体设立、合规落地;结合业务场景完成多城比选,最终落位上海。

跨境收付:
境内外账户开立与管理,搭建多币种跨境收付款流程。

人力与财税合规:
人员配置方案、薪资发放与社保公积金代扣代缴、日常申报与税务咨询支持。

延伸服务:
业务扩张阶段,代表客户与政府部门及相关机构沟通谈判并持续跟进落地。


美妆零售中国拓展:D365会计处理与资金合规全托管

我们的客户是一家总部位于新加坡的全球化美妆零售公司,计划在中国启动零售业务。因其采用 Microsoft Dynamics 365(D365) 财务系统,业务需求较为特殊。我们提供了以下服务:

D365 会计处理与对接:通过D365财务系统操作,进行财务簿记工作。

跨境资金与银行方案:银行账户开设,搭建多币种跨境收付款流程。

持续咨询与落地:资金相关问题的长期顾问与执行,依托合规渠道商完成办理落地。

日常税务咨询:对中国市场税收法规进行解读,日常税收问题咨询解答。


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